Добрый вечер!
Мы заключили договор в агентом, который приобретает для нашей организации авиабилеты не посредственно у АК.
За это агент берет комиссию.
Выставляет счет, где указана сумма за билет (с НДС если есть) и сумма вознаграждения.
Оплатив такой счет вся сумма зависает на 60.2 (аванс) на агенте.
Мы получаем акт вып.работ и с/ф от агента на его комиссию, плюс акт вып.работ на авиабилет (с НДС если есть). Также маршрут.квитанцию (в которой указана АК) и EMD (на услуги агента).
Вопрос. Подскажите как это все правильно учесть.
Через денежные документы (50.3) не хочется, в 1С:Предприятие 7.7 (7.70.027) это не совсем удобно.
Я так думала, что на дату акта и с/ф агента, провести услугу закрыть сумму комиссии и НДС.
А сам авиабилет перенести с агента на АК бух.справкой или услугами, и закрыть датой авансового отчета сотрудника по командировке, для которого этот билет и приобрели.