Добрый день!
В 1 квартале был заплачен аванс поставщику, по его счет/фактуре приняли к вычету НДС. Во втором квартале восстанавливаем НДС принятый ранее к вычету, код операции ставлю 21, а вот в книге продаж данные о покупателе - свое наименование организации , ИНН/КПП, верно?