Добрый день, ООО на ОСНО, ошибочно оплатила счет от поставщика на товар без НДС, товар получили. вопрос : как отписывать, если необходимо отписать с НДС? Заранее спасибо.
Comments
Цитата: Добрый день, ООО на ОСНО, ошибочно оплатила счет от поставщика на товар без НДС, товар получили. вопрос : как отписывать, если необходимо отписать с НДС? Заранее спасибо.
Добрый день! Уточните, пожалуйста: в платежке не прописали про НДС, или оплатили меньше на сумму НДС? Если у вас - первое (не прописано условие о НДС), то в настоящее время при учете НДС это не обязательно. А если второе - просто доплатите поставщику. Ну и самое существенное - отгружаете (отписываете) вы любой товар только с НДС, т.к. вы - на ОСНО. Хоть с НДС товар приобретен, хоть без НДС, вы реализуете его все равно с НДС.
Цитата:Цитата: Добрый день, ООО на ОСНО, ошибочно оплатила счет от поставщика на товар без НДС, товар получили. вопрос : как отписывать, если необходимо отписать с НДС? Заранее спасибо.Добрый день!Уточните, пожалуйста: в платежке не прописали про НДС, или оплатили меньше на сумму НДС?Если у вас - первое (не прописано условие о НДС), то в настоящее время при учете НДС это не обязательно.А если второе - просто доплатите поставщику.Ну и самое существенное - отгружаете (отписываете) вы любой товар только с НДС, т.к. вы - на ОСНО.Хоть с НДС товар приобретен, хоть без НДС, вы реализуете его все равно с НДС.
В платежке прописали в том числе НДС, оказалось, что поставщик не работает с НДС. Документы пришли с товаром, а там НДС нет. Отписывать нужно товар с НДС. Как в этой ситуации поступить. Ясно что отписывать мы будем с НДС, просто мы его получается заплатим?
Добрый день! Поставщик скорее всего пожелает получить от вас письмо, что НДС в п/п указан ошибочно, а вы потом после своей реализации перечислите весь свой начисленный НДС в бюджет ( без уменьшения на входящий).
Цитата: Добрый день! Поставщик скорее всего пожелает получить от вас письмо, что НДС в п/п указан ошибочно, а вы потом после своей реализации перечислитевесьсвой начисленный НДС в бюджет ( без уменьшения на входящий).
Перечислять сразу или в определенные сроки?
Нет, все как обычно, со всех сделок, согласно НД по НДС за соответствующий квартал. Просто за счет этой сделки сумма НДС к уменьшению будет меньше, чем могла бы быть при покупке у поставщика на ОСНО, поэтому НДСники стараются избегать сделок с Упрощенцами, хотя еще не факт , что это в любом случае не выгодно. Отсутствие НДС к возмещению может компенсироваться общей ценой у поставщика на УСН.